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Bruch der Ampelkoalition – Auswirkungen auf aktuelle Gesetzesvorhaben im Rechnungswesen – wie geht es weiter?

Seminar: Aktuelle Änderungen in der Lohnsteuer & Sozialversicherung 2025

Aktuelles Update 2025

Eintägiges Praxis-Seminar

Auf einen Blick

Teilnahmegebühr: 620,- EUR zzgl. MwSt.

Dauer: von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Seminarkürzel: LS

Verwandte Produkte:

4,7 von 5 Sternen
basierend auf 2861 Kundenbewertungen

Aus dem Inhalt

  • Alles zu Bezugsgrößen, Sachbezugswerten und Jahresarbeitsentgeltgrenzen
  • Auswirkungen des Bruchs der Ampelkoalition auf das Jahressteuergesetz 2024 – wie geht es weiter?
  • Aktuelles zu Elektrofahrzeug, Betriebs­veranstaltung, Job-Ticket, Job-Fahrrad und Homeoffice
  • Updates zu Sozialversicherungsthemen
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Termine & Anmeldung

Bundesweit sind 6 Seminartermine verfügbar.

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Programmübersicht – Lohnsteuer-Seminar

  • Tagesaktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen für die Entgeltabrechnung 2025
    • Jahressteuergesetz 2024
      • Neue Pauschalierungsmöglichkeit von sog. Mobilitätsbudgets - entfallen im Gesetzgebungsverfahren
      • Neuregelungen bei Vermögensbeteiligungen
      • Neuregelungen beim Lohnsteuerjahresausgleich durch den Arbeitgeber
      • Neuregelungen bei Betriebsveranstaltungen
      • Tagesaktuelle Informationen zu den Auswirkungen des Bruchs der Ampelkoalition auf das Gesetzgebungsverfahren
    • Steuerfortentwicklungsgesetz (2. Jahressteuergesetz 2024)
      • Tarifliche Anpassungen
      • Überführung der Steuerklassenkombination III / V in das Faktorverfahren zum 01.01.2030
      • Tagesaktuelle Informationen zu den Auswirkungen des Bruchs der Ampelkoalition auf das Gesetzgebungsverfahren
  • Aktuelle Beitragssätze
  • Aktuelles zu den Dauerthemen in der Lohnsteuer und Sozialversicherung:
    • Betriebsveranstaltungen und Weihnachtsfeiern
      • Gesetzliche Grundlagen
      • Hochaktuelle BFH-Rechtsprechung zur Pauschalversteuerung
      • Aktuelle Rechtsprechung zu vergeblichen Aufwendungen des Arbeitgebers (No-Show-Kosten)
      • Abgrenzung von Veranstaltungen im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers
      • Arbeitsessen, Lunch-Meetings, After-Work-Meetings, Belohnungsessen
      • Umsatzsteuerliche Besonderheiten
      • Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers
    • Dienstwagenbesteuerung und Elektromobilität
      • 1 %-Regelung und Fahrtenbuchmethode
      • Sonderregelungen für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge
      • Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
      • Besonderheiten erste Tätigkeitsstätte, Co-Working-Spaces, Homeoffice, Außendienst
      • Umsatzsteuerliche Besonderheiten
    • Mobilitätsleistungen des Arbeitgebers
      • Fahrtkostenzuschüsse und Job-Tickets, Deutschlandticket
      • Steuerfreie und steuerpflichtige Arbeitgeberleistungen
      • Pauschalversteuerung
      • Mobilitätsbudget (JStG 2024)
    • Sachbezüge und Aufmerksamkeiten
      • Sachbezugsfreigrenze und Pauschalversteuerung
      • Steuerfreie und steuerpflichtige Arbeitgeberleistungen
      • Abgrenzung von Zuwendungen im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers
      • Nettolohnoptimierung
      • Sozialversicherungsrechtliche und umsatzsteuerliche Besonderheiten
      • Neue BSG-Rechtsprechung
      • Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers
      • Fallstricke und Gestaltungsmöglichkeiten
    • Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024)
      • Neue Pauschalierungsmöglichkeit von sog. Mobilitätsbudgets
      • Neuregelung bei Vermögensbeteiligungen
    • Nettolohnoptimierung
      • Steuerfreie und pauschalierungsfähige Leistungen
      • Geschenke an Arbeitnehmende, Sachbezüge und Aufmerksamkeiten
      • Anwendung der Sachbezugsfreigrenze bei Geschenkgutscheinen, Geschenkkarten und Prepaid-Kreditkarten
      • Job-Rad
      • Job-Ticket und Deutschlandticket
      • Mitarbeiterbindung und Fachkräftemangel
      • Übernahme von Umzugskosten
      • Aktuelle Fallstricke und Gestaltungsmöglichkeiten
      • Umsatzsteuerliche Besonderheiten
    • Bewirtung von Arbeitnehmenden
      • Übliche Beköstigung und Bewirtung aus besonderem Anlass
      • Arbeitsessen und After-Work-Meetings
      • Bewirtung im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers
      • Bewirtung auf Dienstreisen
      • Bewirtung auf Veranlassung des Arbeitgebers

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Seminarziel

Das Jahressteuergesetz 2024 wurde am 18.10.24 vom Bundestag verabschiedet. Offen ist, ob der Bundesrat seine Zustimmung erteilen wird und wann das Gesetz verkündet wird.

Das Steuerfortentwicklungsgesetz (2. Jahressteuergesetz 2024) enthält nicht nur lohnsteuerliche Neuregelungen wie z.B. die die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die gesetzlichen Neuregelungen beim Kindergeld für die Jahre 2025 und 2026 sowie weitere einkommensteuerliche Entlastungen.

Das Steuerfortentwicklungsgesetz enthält ebenfalls die geplanten gesetzlichen Neuregelungen zur umstrittenen Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen. Diese war bereits in der Ampelkoalition heftig umstritten. Aus diesem Grund wurden die Verhandlungen im Finanzausschuss bereits mehrfach verschoben. Daher ist nach dem Bruch der Ampelkoalition völlig unklar, ob, wann und mit welchem Regelungsinhalt das Steuerfortentwicklungsgesetz verabschiedet wird.

Die Verabschiedung im Bundestag ist noch nicht erfolgt. Offen ist, ob der Bundesrat seine Zustimmung erteilen wird und wann das Gesetz verkündet wird.

Kompetente und praxiserfahrene Referenten vermitteln Ihnen alle aktuellen und relevanten Änderungen für Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung 2025.

Teilnehmerkreis / Zielgruppe – Lohnsteuer-Seminar

Leiterinnen und Leiter sowie Mitarbeitende der Personalleitung, Leiterinnen und Leiter sowie Mitarbeitende der Lohnbuchhaltung und Betriebsräte, Leiterinnen und Leiter sowie Mitarbeitende der Buchhaltung, die mit Entgeltfragen zu tun haben.

Ihr Seminarteam

Sonja Filipovic

Sonja Filipovic

Produktmanagerin für die Bereiche Steuern, Bilanzen und Controlling

Telefon: 040 / 41 33 21 -77
E-Mail: s.filipovic@dashoefer.de
Seminarorganisation

Seminarorganisation

Unser Organisationsteam steht Ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Telefon: 040 / 41 33 21 -0
E-Mail: seminare@dashoefer.de

Referenten – Lohnsteuer-Seminar

Unsere Referenten und ihre Veranstaltungsorte:

Teilnehmerstimmen – Lohnsteuer-Seminar

4,7 von 5 Sternen basierend auf 2861 Kundenbewertungen

"Der Referent nimmt die Teilnehmer gut mit. Keine monotone Vortragsweise."

Maria Futh, Härterei und Qualitätsmanagement GmbH

"Guter, verständlicher und strukturierter Vortrag. Sicheres Auftreten und Vortragen, sowie deutliches Sprechen. Man konnte prima Fragen stellen!"

Tanja Bastian, Tisso Naturprodukte GmbH

Tagesablauf – Lohnsteuer-Seminar

Weiterbildung in angenehmer Atmosphäre

Seminar-Tagesablauf
8:30 Uhr | Empfang
9:00 Uhr - 9:15 Uhr | Begrüßung durch den Referenten und Abstimmung des Seminarinhaltes
10:30 Uhr - 10:45 Uhr | Tee- und Kaffeepause
13:00 Uhr - 14:00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen
15:15 Uhr - 15:30 Uhr | Tee- und Kaffeepause
ca. 17:00 Uhr | Ende des Seminartages

Termine & Anmeldung – Lohnsteuer-Seminar

Die Tagungshotels werden mit der Seminarbestätigung rechtzeitig bekannt gegeben. Teilnahmegebühr (zzgl. gesetzlicher MwSt.) pro Person inkl. Business-Lunch, Pausengetränke und ausführlicher digitaler Seminarunterlagen. Bei drei oder mehr Teilnehmern aus einer Firma erhalten der dritte und alle folgenden Teilnehmer einen Rabatt von 10 Prozent auf den Seminarpreis.

Veranstaltungsort / Tagungshotel
Datum
Referent
Seminar-
Nummer
Seminar-Nummer
Teilnahme-
gebühr
Teilnahmegebühr
Anmeldung
  • Hamburg
  • NH Hamburg Horner Rennbahn [Anfahrt]
  • 09.12.2024
24LS-1201
  • 620 EUR
  • 11.12.2024
24LS-1203
  • 620 EUR
  • Bremen
  • Das Tagungshotel folgt in Kürze.
  • 12.12.2024
24LS-1204
  • 620 EUR
  • 20.01.2025
25LS-101
  • 620 EUR
  • Berlin
  • Adina Apartment Hotel Berlin Mitte [Anfahrt]
  • 21.01.2025
25LS-102
  • 620 EUR
  • Hamburg
  • Das Tagungshotel folgt in Kürze.
  • 23.01.2025
25LS-103
  • 620 EUR
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Anreise & Fördermöglichkeiten – Lohnsteuer-Seminar

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Nordrhein-Westfalen

Bild: Life Of Pix (Pexels, Pexels Lizenz)

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